职能描述
■ 负责根据董事会或审计委员会的部署,拟定审计工作计划,报经董事会或审计委员会批准后制定审计方案
■ 负责组织实施内部审计工作,负责于审计终结后,出具书面审计报告,并报送董事会或审计委员会
■ 监督检查财务预算的执行情况及审计结果的落实,完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查
■ 配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查,参与公司重大投资决策
keyword: 精密机械 制造业 审计管理
招聘背景
事業拡大
职位要求
■ 本科及以上学历,财经类相关专业
■ 5年以上相关工作经验,3年以上管理经验
■ 具备丰富的部门管理能力及上市公司审计实操经历,有2年以上上市公司审计工作经验者优先
■ 性格开朗,善于沟通,具备2年以上会计师事务所审计工作经验,CPA优先
■ 40岁以内,注册会计师资格
工作地点
深圳市
工作时间
08:30 - 18:00
待遇福利
四金(養老、失業、医療、工傷保険、住宅積立金) + 寮・食堂あり
休假
国家法定休暇
选拔流程
RGF書類選考→RGF面談&推薦→企業面接(2~3次)→内定→入社