职能描述
【工作内容】
■ 内审制度的建立和修订
■ 审计委员会事务局的工作事宜(会议安排、资料制作、委员意见的跟踪应对等)
■ 审计质量监督(包括质量评估、风险监控、审计建议跟踪等)
■ 年度风险评估、审计基本方针和计划的制定
■ 部内施策、PDCA的制定和管理
■ 行内和监管机构各项报告的制作
■ 内外部审计、检查的应对窗口
■ 监管机构、母行、外审的联络和沟通
■ 全行的离任审计
■ 部内外培训安排、申请
■ 预算制作和管理
■ 审计报告的发送、资料整理归档、信息安全管理等庶务
■ 部长和科长指示的其它工作
【商品】
■ 法人金融产品
【组织构成】
■ 隶属于总行内部审计部企划科,上司中国人科长
【工作魅力】
■ 有补充公积金、企业年金,加班费按照分钟计算
■ 有商业医疗保险,工会福利丰厚
■ 按照工龄有带薪休假,多达20天
【Keyword】银行 内审 企划 内勤 日语
招聘背景
事業拡大
职位要求
■ 全日制本科
■ 27-35岁以内
■ 日语一级,商务水平
■ 3-5年企划类工作经验
■ 对内勤类工作感兴趣
■ 比较沉稳,工作细心
【优先条件】
■ 银行企划等工作经验
■ IT工作经验
工作地点
上海市浦东新区
工作时间
08:30 - 17:30
待遇福利
五険一金(養老、失業、医療、工傷保険、住宅積立金) + 残業手当
休假
国家法定休暇 + 有給休暇
选拔流程
RGF書類選考→RGF面談&推薦→企業面接(2~3次)→内定→入社